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Internal control & risk manager

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Randstad

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勤務地:
Japan, Tokyo

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カテゴリー:
ファイナンス

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契約形態:
未提供

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給与:

9500000.00 - 10500000.00 JPY / 年
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仕事内容:

同求人は、ビジネス・コントロール・チームの主要メンバーとして、事業運営、財務、およびコンプライアンスに関する独立した監査業務を担当いただきます。当ポジションは、LSF(Legal Standard Framework)コンプライアンスを含む内部統制レビューを独自に実施する責任を担います。グループの強固な内部統制環境を構築・推進する意欲と、その業務をビジネスのニーズに結びつける高い能力をお持ちの方を求めています。専門的な知識とプロフェッショナリズムを発揮し、業務に貢献していただきます。こちらの求人は部下無しのマネージャークラス求人となっております。

業務内容:

  • グループの事業リスクと内部統制を理解し、以下の目的で独立した監査業務を実施
  • グループのガイドラインに基づき、適切な内部統制が整備されていることの確認業務
  • 会社の内部統制を強化する機会の特定
  • グループのガイドラインに沿って、複数の事業運営および財務プロセスに関する内部プロセスレビューを並行して実施し、内部統制の改善と組織リスクの低減の施策
  • 情報収集、業務フローの確認、データ分析、根本原因の特定、および公式・非公式の規程や法令・規制へのコンプライアンス評価
  • 主要な事業運営、コンプライアンス、財務、IT リスクを理解し、必要に応じて事業部門へのコンサルティングや評価、助言・支援を独立して、または他者の協力を得ての施策
  • コンサルティングまたはコンプライアンスレビューにおいて、専門知識を応用して重要な財務・運営上の課題を特定・調査
  • また、特定されたリスクや内部統制のギャップに対処するための、具体的かつ建設的な改善策の提案
  • 過去の監査で策定された経営陣の是正計画の進捗状況を定期的にフォローアップ、モニタリング業務
  • 地域本社およびグローバル本社への報告を含め、LSF コンプライアンスに関する年次評価の完了

応募資格:

  • 公認会計士、内部監査、コンサルティングのいずれかの分野における5年以上の実務経験
  • 内部統制、会計、監査に関する理論や原則を明確に理解していること
  • 優れた分析力、問題解決能力、論理的思考力
  • 自律的に業務を遂行でき、またチームの一員としても協調性をもって働ける方
待遇:
  • 健康保険
  • 厚生年金保険
  • 雇用保険
  • 賞与

追加情報:

求人掲載日:
2025年12月12日

有効期限:
2026年8月19日

雇用形態:
フルタイム
職種:
ハイブリッド勤務
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