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Contrôle Interne

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Groupe Beneteau

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Emplacement:
France , Dompierre sur Yon

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

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Description du poste:

Stage de 6 mois débutant au premier trimestre 2026. Rattaché(e) au Responsable du Contrôle Interne, vous contribuez activement au déploiement et au suivi du dispositif de contrôle interne au sein de l'entreprise. Votre mission principale consistera à participer aux campagnes de contrôle interne et à la mise en œuvre du plan de remédiation associé à la cartographie des risques.

Responsabilités:

  • Participer à la préparation et à la réalisation des campagnes de contrôle interne (collecte d'informations, exécution des tests de contrôle, suivi des résultats)
  • Contribuer à l'actualisation de la cartographie des risques et à l'identification des points de vigilance clés
  • Participer à l'élaboration et au suivi du plan de remédiation des anomalies identifiées
  • Appuyer la formalisation et la mise à jour des procédures internes
  • Contribuer à l'amélioration continue du dispositif de contrôle interne et à la diffusion d'une culture de maîtrise des risques au sein des équipes

Exigences:

  • Bac +5
  • Master en école de commerce ou université avec spécialisation en finance, audit ou contrôle de gestion
  • Première expérience (stage ou alternance) en environnement financier, audit interne ou contrôle interne
  • Curiosité
  • Rigueur
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Apprécie le travail en équipe
  • Autonomie et initiative
  • À l'aise avec les outils bureautiques (Excel, PowerPoint, Word)
  • Idéalement à l'aise avec des outils de reporting ou d'audit (Power BI, SharePoint, etc.)
  • Niveau d'anglais B2

Souhaitable:

Idéalement à l'aise avec des outils de reporting ou d'audit (Power BI, SharePoint, etc.)

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
09 décembre 2025

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Auditeur interne

Basée à Ville Saint-Laurent et leader canadien, cette entreprise possède un vast...
Emplacement
Emplacement
Canada , Ville Saint-Laurent
Salaire
Salaire:
80000.00 - 95000.00 CAD / Année
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
09 février 2026
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Exigences
Exigences
  • Baccalauréat en comptabilité
  • 2 à 4 ans d’expérience pertinente en audit interne, audit externe, gestion des risques ou contrôles financiers
  • Titre Professionnel : CPA (ou l’équivalent) obtenu ou en voie d’obtention
  • Connaissance de la conformité SOX, des contrôles internes et des normes d’audit (IIA, COSO, PCAOB)
  • Bilinguisme (français et anglais), parlé et écrit, exposition internationale
Responsabilités
Responsabilités
  • Conduite des Audits : Diriger et orchestrer des missions d’audit financier ciblées sur la conformité SOX, en garantissant l'adhérence rigoureuse aux normes du PCAOB et aux directives corporatives
  • Évaluation de l'Efficacité : Procéder à l'examen et à la documentation approfondie de la conception, de l'implantation et de l'efficacité opérationnelle des contrôles internes cruciaux pour valider la conformité SOX
  • Partenariat de Contrôle : S'associer étroitement aux leaders et aux départements pour élaborer des propositions concrètes et stratégiques qui atténuent les risques et consolident l'environnement de contrôle de TFI
  • Optimisation des Pratiques : Jouer un rôle actif dans l'élaboration du programme d'audit annuel et faire progresser les méthodologies, les outils et l'ensemble des pratiques de la fonction d'audit interne
  • Synthèse et Restitution : Analyser les observations d'audit pour déterminer les sources profondes des lacunes et communiquer les conclusions de manière claire et persuasive aux cadres et aux décideurs
  • Vérification de la Réglementation : Mener les tests de validation des contrôles internes prescrits par la réglementation SOX
  • Analyse des Risques : Examiner les faiblesses des contrôles pour identifier les expositions aux risques et leurs origines
  • Élaboration de Solutions : Formuler des avis d'audit précis, orientés vers des solutions réalistes et immédiatement applicables
  • Clôture des Dossiers : Surveiller et valider l'exécution des mesures correctives découlant des avis d'audit
  • Projets Transversaux : Offrir un soutien aux initiatives spéciales et aux missions interfonctionnelles de l'audit interne
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Rémunération concurrentielle
  • 3 semaines de vacances + 1 semaines pendant les fêtes
  • Modèle hybride de travail (3 jours par semaine au bureau)
  • Régime de retraite (REER) avec cotisation de l'employeur
  • Assurances collectives dès le premier jour, incluant télémédecine et compte de dépenses de santé
  • Opportunités d’avancement professionnel
  • Remboursement des frais de formation pour le développement professionnel
  • Stationnement gratuit
  • Temps plein
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Auditeur et Contrôleur interne expérimenté

Poste d'Auditeur et Contrôleur interne expérimenté en CDI au sein des bureaux de...
Emplacement
Emplacement
France , Pau
Salaire
Salaire:
Non fourni
pkf-arsilon.com Logo
PKF Arsilon
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac +4/5 : Master CCA, DSCG, école de commerce
  • Minimum 3 ans en d’audit légal en cabinet
  • Une première expérience réussie en Risk-Assurance en cabinet ou en entreprise dans les fonctions de contrôle interne ou d’audit interne
  • Maîtrise des fondamentaux comptables, fiscaux et juridiques
  • Connaissance du référentiel COSO (une expérience SOX est un plus)
  • Anglais courant (écrit & oral)
  • Sens du challenge et excellent relationnel client
  • Esprit de synthèse, rigueur et qualités rédactionnelles
  • Aisance pour animer des réunions et restituer vos conclusions
  • Pédagogie, capacité d’argumentation et sens du dialogue
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter des missions Risk Assurance (contrôle interne, audit interne) : cadrage, planning, budget, coordination, points d’avancement
  • Réaliser des diagnostics & cartographies : évaluation de la maturité, identification des risques/processus, formalisation des narratifs, matrices risques/contrôles, RACI
  • Concevoir / optimiser les contrôles clés et effectuer les tests de design et tests d’efficacité opérationnelle, analyse des écarts et déficiences
  • Produire des livrables de qualité : constats, recommandations, rapport de criticité, et piloter les plans de remédiation et leur suivi
  • Collaborer avec les experts IT/Risk sur les enjeux SI : ITGC, contrôles applicatifs, articulation contrôles métier / systèmes d’information
  • Encadrer et coacher les juniors/alternants et participer à la capitalisation méthodologique
  • Contribuer aux propositions commerciales : méthodologie, chiffrage, rédaction, participation aux soutenances
  • Participer à des missions d’audit légal et contractuelles
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Possibilité de télétravailler jusqu’à 3 jours/semaine (après 6 mois d’ancienneté)
  • Semaine de 4,5 jours (CDI) du 1er juillet au 31 octobre
  • Programme de récompenses des succès commerciaux
  • Mutuelle familiale
  • Pass restaurant
  • Événements réguliers : petits-déjeuners, afterworks, team building
  • Activités sportives
  • Actions solidaires
  • Parcours de formation complet, alliant programmes techniques et développement personnel
  • Accompagnement dédié pour la réussite de tes diplômes (DSCG, DEC, CAFCAC)
  • Temps plein
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Leader Comptabilité CSP Groupe

Chez Kiabi, notre ambition est simple : rendre la mode accessible à tous, partou...
Emplacement
Emplacement
France , Lezennes
Salaire
Salaire:
Non fourni
kiabi.com Logo
Kiabi
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac +5 en Comptabilité, Finance ou Audit (DSCG, DEC, Master CCA ou école de commerce spécialisée finance/comptabilité ou études équivalentes)
  • Minimum 15 ans d’expérience dans des environnements multi-filiales, avec idéalement un passage en cabinet d’audit ou expertise comptable
  • Expérience en transformation comptable et déploiement d’ERP (SAP, Oracle…)
  • Management d’équipes importantes et pluridisciplinaires dans un contexte de changement
  • Maîtrise des référentiels comptables (PCG, IFRS) et des environnements fiscaux français et européens
  • Pilotage de la performance, contrôle interne, qualité des données et consolidation des comptes multi-filiales
  • Gestion de projet, conduite du changement et reporting consolidé
  • Leadership affirmé, capacité à fédérer et inspirer les équipes
  • Forte capacité d’adaptation et de prise de recul
  • Anglais courant
Responsabilités
Responsabilités
  • Structurer et piloter la fonction comptable
  • Organiser et superviser les activités du CSP (comptabilité générale, auxiliaire, immobilisations, clôtures, etc.)
  • Définir une organisation performante, scalable et adaptée aux besoins des filiales
  • Harmoniser les processus comptables et les contrôles internes
  • Développer une culture de performance et de responsabilisation, en accompagnant les équipes vers plus d’autonomie
  • Être un moteur de transformation managériale et digitale
  • Garantir la fiabilité financière
  • Superviser la production et la qualité des comptes sociaux et consolidés
  • Assurer la conformité réglementaire et normative (PCG, IFRS/IAS)
  • Piloter les clôtures mensuelles et le reporting financier Groupe
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Primes de performance / Intéressement / Participation / Actionnariat d'entreprise
  • Des opportunités de mobilité interne et d’évolutions professionnelles
  • Remise de 25% sur les produits KIABI
  • Temps plein
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Contrôleur Interne L2 IFC /IC

Au sein du Secrétariat Général d'AXA France, vous intégrerez la Direction du Con...
Emplacement
Emplacement
France , Nanterre
Salaire
Salaire:
Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • De 4 à 7 ans d'expérience sur un poste d'auditeur comptable, comptable, inventaire, contrôleur interne
  • Connaissance du contrôle interne ou audit ou autre compétence dans le domaine
  • Connaissance des processus d'élaboration des états financiers, une expérience de l’audit comptable et de la réglementation Solvency 2 sera nécessaire
  • Niveau d'anglais professionnel
  • Rigueur, méthodologie, sens de l'organisation et des priorités
  • Capacité d’écoute et de dialogue
  • Capacité à animer, mobiliser, challenger et faire adhérer
  • Capacité à coordonner des sujets transversaux
Responsabilités
Responsabilités
  • Participer à mettre en œuvre le dispositif de contrôle interne d'AXA France, en particulier le dispositif IFC (Internal Financial Control) sur les périmètres IFRS et Solvency 2
  • Animer et accompagner les responsables des processus SII (à la direction Risk Management principalement) et IFRS (essentiellement à la Direction Financière, actuariat et comptabilité) afin d'avoir une documentation de ces processus et des contrôles en phase avec les attentes du Groupe
  • Contribuer à l'évaluation du dispositif de contrôles IFC et aux travaux de certification du programme IFC en relation avec les Commissaires aux Comptes (test de design et test d'efficacité)
  • Identifier les déficiences, les formaliser, analyser leurs impacts, et suivre leur bonne remédiation
  • Participer et gérer la bonne relation avec les CAC
  • Etre garant de l'application des aspects méthodologiques IFC (identification des nouveaux risques, analyse d'impact)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Horaires de travail flexibles
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Salle de jeux
  • Temps plein
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Nouveau

Auditeur interne

Rejoindre notre Office, c’est contribuer à une mission d’intérêt général au serv...
Emplacement
Emplacement
France , Montreuil
Salaire
Salaire:
45000.00 - 70000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure (Bac+4/5 en audit, contrôle interne, management des organisations…)
  • Expérience réussie dans des missions d’audit interne, idéalement dans le secteur public ou parapublic
  • Minimum 4 ans d'expérience
  • Curiosité
  • Dynamisme
  • Savoir-faire en amélioration continue
  • Savoir-faire en audit
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter l'élaboration et l'actualisation des procédures
  • Piloter et réaliser les missions d’audit interne selon le plan annuel validé par le comité d’audit
  • Mettre à jour la cartographie des risques et proposer des plans d’action adaptés
  • Rédiger des rapports clairs et opérationnels, formulant diagnostics et recommandations
  • Contribuer à la diffusion d’une culture de la maîtrise des risques et du contrôle interne
  • Suivre la mise en œuvre des actions correctives et en mesurer l’impact
  • Assurer une veille réglementaire et proposer des pistes d’amélioration issues de benchmarks sectoriels
  • Temps plein
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Responsable contrôle interne et gestion des risques en mutuelle

Rattaché(e) à la Direction Générale.
Emplacement
Emplacement
France , Fontenay-sous-Bois
Salaire
Salaire:
40000.00 - 45000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Master Gestion des risques/Contrôleur interne
  • Expérience similaire de minimum 2 ans dans le secteur mutuelle et/ou assurance
  • Esprit d'analyse
  • Rigueur
  • Autonomie
Responsabilités
Responsabilités
  • Identification et évaluation les risques émergents
  • Participation aux différentes commissions (placements, Orsa)
  • Participation au comité d'audit
  • Intervention auprès du conseil d'administration sur les rapports de gestion des risques
  • Campagne de contrôle 2nd niveau sur les processus en vigueur au sein de la mutuelle, recommandations et plans d'actions
  • Production des rapports relatifs au contrôle interne à destination du comité d'audit et de la direction
  • Mise à jour des procédures et des contrôles
  • Cartographie des risques et de son évolution
  • Temps plein
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Comptable

Notre client recherche une personne pour assurer des tâches clés au sein de son ...
Emplacement
Emplacement
France , La Mézière
Salaire
Salaire:
2100.00 EUR / Mois
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Randstad
Date d'expiration
31 mars 2026
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Exigences
Exigences
  • Minimum de quatre ans d'expérience en comptabilité clients et fournisseurs exigé ou équivalent
  • Compétences avérées en analyse des risques clients et gestion des litiges
  • Capacité à contribuer efficacement au contrôle interne et aux clôtures comptables
  • Diplôme d'État en comptabilité ou certification équivalente requis
Responsabilités
Responsabilités
  • Gérer la comptabilité clients et fournisseurs, comprenant la saisie, le lettrage, et le suivi des règlements et relances
  • Analyser les risques clients, gérer les litiges, et effectuer la refacturation interne entre les entités du groupe
  • Contribuer au contrôle interne, participer aux clôtures comptables, optimiser les outils de gestion et suivre le parc automobile et les sinistres
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Fast TT
  • autres avantages exclusifs
  • Temps plein
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Comptable autonome

Sous la responsabilité du chef de groupe, vous intervenez de manière autonome. L...
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France , Bouchemaine
Salaire
Salaire:
Non fourni
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EMERA - EHPAD Eloïse
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Titulaire au minimum d’un bac+2 en comptabilité
  • Idéalement une expérience de 5 ans sur un poste similaire
  • Sens du service et des responsabilités
  • Excellent relationnel
  • Maitrise des aspects règlementaires
  • Esprit d’équipe et bienveillance
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer la saisie et le contrôle des factures fournisseurs et clients
  • Garantir la fiabilité de la comptabilité par le contrôle et le lettrage des comptes
  • Contrôler le CA, dépendance soins, hébergement et CNR
  • Effectuer le suivi et le traitement des règlements
  • Réaliser les rapprochements bancaires et analyser les écarts
  • Préparer et passer les écritures de clôture mensuelle et annuelle
  • Produire le reporting mensuel et les tableaux de bord nécessaires au suivi de l’activité
  • Assurer le suivi et l’analyse des comptes de tiers (fournisseurs, clients, autres partenaires)
  • Réaliser les travaux d’audit interne des comptes et préparer les documents pour les commissaires aux comptes
  • Établir les liasses fiscales annuelles et veiller à la conformité des déclarations fiscales
  • Temps plein
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