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Contrôle Interne

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Groupe Beneteau

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Emplacement:
France , Dompierre sur Yon

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Type de contrat:
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Salaire:

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Description du poste:

Stage de 6 mois débutant au premier trimestre 2026. Rattaché(e) au Responsable du Contrôle Interne, vous contribuez activement au déploiement et au suivi du dispositif de contrôle interne au sein de l'entreprise. Votre mission principale consistera à participer aux campagnes de contrôle interne et à la mise en œuvre du plan de remédiation associé à la cartographie des risques.

Responsabilités:

  • Participer à la préparation et à la réalisation des campagnes de contrôle interne (collecte d'informations, exécution des tests de contrôle, suivi des résultats)
  • Contribuer à l'actualisation de la cartographie des risques et à l'identification des points de vigilance clés
  • Participer à l'élaboration et au suivi du plan de remédiation des anomalies identifiées
  • Appuyer la formalisation et la mise à jour des procédures internes
  • Contribuer à l'amélioration continue du dispositif de contrôle interne et à la diffusion d'une culture de maîtrise des risques au sein des équipes

Exigences:

  • Bac +5
  • Master en école de commerce ou université avec spécialisation en finance, audit ou contrôle de gestion
  • Première expérience (stage ou alternance) en environnement financier, audit interne ou contrôle interne
  • Curiosité
  • Rigueur
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Apprécie le travail en équipe
  • Autonomie et initiative
  • À l'aise avec les outils bureautiques (Excel, PowerPoint, Word)
  • Idéalement à l'aise avec des outils de reporting ou d'audit (Power BI, SharePoint, etc.)
  • Niveau d'anglais B2

Souhaitable:

Idéalement à l'aise avec des outils de reporting ou d'audit (Power BI, SharePoint, etc.)

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
09 décembre 2025

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Contrôleur Interne

Je recrute pour mon client, Groupe Industriel International, un Contrôleur Inter...
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France , Paris
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Non fourni
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Goodman Masson
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac+5 option finance
  • 6 à 8 ans minimum d'expérience professionnelle en tant qu'auditeur externe
  • expérience en contrôle interne ou en audit interne en milieu industriel
  • maîtrise d'un ou plusieurs processus opérationnels ou financiers parmi finance, ventes, stocks, achats, IT, trésorerie et autres fonctions supports
  • anglais couramment
Responsabilités
Responsabilités
  • Management du contrôle interne
  • Garantir la correcte application des standards du contrôle interne groupe
  • Participer à la mise en œuvre du référentiel contrôle interne et du plan de contrôle interne France
  • Contribuer à l’actualisation de la cartographie des risques
  • Être en charge de la formation et de la sensibilisation des parties prenantes aux risques et contrôles
  • Promouvoir, diffuser et/ou renforcer la culture de contrôle interne
  • Apporter un support aux directeurs des lignes de produit, aux directions fonctionnelles et des fonctions supports dans l’évaluation de leur environnement de contrôle
  • Être en relation avec les responsables de processus, contribuer à la documentation des processus/procédures et les activités de contrôles associées
  • Réaliser des reportings à destination du contrôle interne groupe
  • Coordonner et contribuer aux campagnes de tests des contrôles en liaison avec les responsables de processus et les auditeurs externes
  • Temps plein
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Controleur Interne IT Senior

Dans un contexte de croissance et de forte exigence réglementaire, le groupe Har...
Emplacement
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France , Paris
Salaire
Salaire:
65000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Maîtrise des techniques d’audit et de contrôle informatiques
  • Connaissance des référentiels de contrôle (COBIT, NIST), des cadres réglementaires (DORA, NIS2, RGPD…) et IT (ITIL, ISO 27001…)
  • Minimum 5 ans d'expérience
  • Aisance relationnelle, capacité à travailler en transversal et en autonomie, avec des interlocuteurs variés, dans un environnement international
  • Capacité à fédérer autour des enjeux de contrôle interne
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter et mettre en œuvre le plan de contrôle interne IT du groupe
  • Participer à la mise en œuvre et au pilotage du dispositif de contrôle interne Harvest
  • Réaliser des contrôles de 2ᵉ niveau auprès des départements Engineering, DSI, Sécurité
  • Suivre les recommandations issues des audits internes/externes et accompagner les équipes dans leurs plans d'action
  • Contrôler la chaîne de sous-traitance d’Harvest
  • Proposer et déployer des évolutions méthodologiques, des outils et référentiels de contrôle interne, sur les processus métiers comme sur les systèmes d’information
  • Veiller à l’adéquation des processus avec les exigences NIS2, RGPD, DORA… et les standards du Groupe, en accompagnant les équipes en France et en Europe
  • Contribuer à l’acculturation des équipes aux thématiques de conformité et de contrôle interne
  • Temps plein
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Nouveau

Apprenti(e) – Contrôleur interne

Participer à la coordination du dispositif du Contrôle Interne au sein du groupe...
Emplacement
Emplacement
France , Roissy Charles de Gaulle
Salaire
Salaire:
Non fourni
wwws.airfrance.fr Logo
Air France
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Une bonne connaissance de l'environnement financier (Comptabilité, Trésorerie, Contrôle de Gestion, Achats...)
  • Aptitude à appréhender les environnements complexes
  • Discrétion et confidentialité
  • Bon relationnel, communication
  • Ouvert à l'innovation et aux nouvelles technologies
  • Anglais bon niveau parlé/ écrit
  • Attrait pour le domaine aéronautique
  • Maitrise des outils informatiques (Power BI, Excel, Powerpoint...)
  • Force de propositions
Responsabilités
Responsabilités
  • S'assurer de la bonne couverture des risques des principaux processus par les entités (Contrôles transactionnels – TLC, Transaction Level Controls)
  • Participer à l'animation de la campagne annuelle des TLC (lancement, suivi et synthèse)
  • Participer activement à la phase de test d'efficacité conceptuelle (valider les ajouts ou suppressions de contrôle, proposer des simplifications ou améliorations - data analyse…) tout en s'assurant du respect des normes internes et externes du CI
  • Coordonner la phase de test d'efficacité opérationnelle avec les propriétaires de sous processus (SPO), qui en sont responsables, et les CCI
  • S'assurer que les recommandations des auditeurs externes ou internes ont bien été prises en compte (plan de remédiation, mise à jour de la documentation de CI…)
  • Participer au suivi des Contrôles Généraux des Systèmes d'information (ITGC) et à celui des recommandations des auditeurs externes
  • Participer à l'animation de la campagne des Entity Level Control – ELC (lancement, suivi, synthèse et suivi des recommandations)
  • Contribuer à la diffusion ou création de rapports sur l'ensemble des résultats de ces travaux à la Direction et aux responsables des Entités
  • Animer le réseau du Contrôle Interne (CCI des Entités, SPO, Quality Expert) : formation, assistance, développement…
  • S'assurer du bon maintien du niveau de documentation du CI dans les bases documentaires du Groupe AFKL et Groupe AF, du contrôle de ses accès et de son développement comme outil de communication du CI
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Toutes nos offres sont ouvertes aux candidats en situation de handicap, un aménagement peut être mis en place si nécessaire
  • Temps plein
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Chef de département contrôle de gestion et contrôle interne

Vous souhaitez diriger la démarche de contrôle de gestion et de développement de...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
60000.00 - 66000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Titulaire d'une formation étendue sanctionnée par un diplôme des grandes écoles, en gestion publique ou gestion financière pouvant aussi être acquise par une expérience professionnelle de quelques années après un master 2 ou de plus de 5 ans après une licence ou un master 1
  • Expérience significative dans les domaines du pilotage financier, du contrôle de gestion ou de la maîtrise des risques, dans un établissement public ou une administration
  • Expérience managériale souhaitée
  • Maîtrise indispensable du cadre budgétaire et comptable applicable aux établissements publics
  • Bonne connaissance des logiques de contrôle de gestion et de pilotage par la performance à l'oeuvre dans la sphère publique
  • Compétences en audit et contrôle interne financier
  • Connaissance des principes de la commande publique
  • Bonnes capacités rédactionnelles, esprit d'analyse et de synthèse
  • Maîtrise des outils bureautiques usuels et expérience de progiciels de gestion financière publique
  • Capacité à mobiliser (travail en équipe), susciter l'adhésion (aisance relationnelle reconnue), convaincre
Responsabilités
Responsabilités
  • Diriger la démarche de contrôle de gestion et de développement de la performance
  • Piloter le département du contrôle de gestion et du contrôle interne (équipe de 4 personnes)
  • Jouer un rôle de conseil et d'alerte auprès du directeur financier et juridique ou de la directrice financière et juridique et du directeur adjoint ou de la directrice adjointe
  • Proposer, prioriser et décliner les objectifs du département en fonction de la stratégie globale de l'établissement
  • Déterminer l'organisation fonctionnelle du département
  • Proposer et déployer des outils et indicateurs de contrôle et de pilotage
  • Coordonner l'analyse de la gestion des activités et projets de l'établissement
  • Animer la démarche de performance au sein de l'établissement, notamment par le développement des outils de pilotage, de suivi et de reporting
  • Contribuer à la démarche de développement de nouvelles ressources et superviser plus particulièrement à ce titre les financements sur appels à projets
  • Veiller à la mise en oeuvre des procédures de contrôle interne financier
  • Temps plein
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Analyste en Gestion Financière

Sous la direction de la Directrice du Service Finance, les missions du (de la) t...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
52000.00 - 62000.00 EUR / Année
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Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure de type Bac+3 à 5 en finance, comptabilité ou équivalent
  • Expérience d'au moins 3 ans en management financier, contrôles internes, comptabilité, budget, audit et/ou analyses financières
  • Un anglais courant est requis tant à l'oral qu'à l'écrit (niveau B2 minimum)
  • Maîtrise du français
  • Compétence en communication orale et écrite pour présenter des informations techniques et comptables à un public non comptable
  • Capacité d'analyse rapide et précise
Responsabilités
Responsabilités
  • Elaboration, mise en oeuvre et surveillance des procédures de contrôle interne
  • Examen périodique et évaluation des risques des opérations financières, identification des faiblesses potentielles et recommendation d'actions correctives
  • Coordination avec les auditeurs lors des examens financiers et de conformité, réponse rapides et précises aux conclusions des audits
  • Planification et conseil sur la mise en oeuvre de nouvelles idées, procédures, processus, méthodes dans les domaines de la finance et des contrôles internes
  • Développement, examen, analyse et interprétation des données et rapports comptables
  • Résolution des écarts comptables
  • Examen des rapports et des écritures comptables relatifs à la paie, coordination avec les équipes RH et finance pour résoudre les divergences, veille à la distribution rapide des salaires et avantages
  • Fourniture d'un service client réactif aux clients internes et externes
  • Communication efficace, orale et écrite, des données, processus et informations financières au personnel non financier
  • Elaboration de réunions et de tableaux d'information relatifs aux programmes, dépenses et aux contrôles internes
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Package de rémunération (fixe + jours fériés américains en plus des jours fériés français + tickets restaurant + mutuelle + prévoyance)
  • Environnement international
  • Temps plein
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Gestionnaire Culture, Conformité & Formations

Stage en conformité, culture d’entreprise et gestion de projets transverses au s...
Emplacement
Emplacement
France , Montrouge
Salaire
Salaire:
Non fourni
credit-agricole.com Logo
Crédit Agricole
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation : Ecole de commerce, Ecole d'ingénieur/Informatique, Université
  • Spécialisation : Droit des affaires, conformité
  • Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans
  • Une première expérience en conformité, contrôle interne ou gestion de projets transverses est souhaitable
  • Connaissance des principes de conformité bancaire et du Code de Conduite
  • Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Capacité d'analyse et de synthèse
  • Rigueur
Responsabilités
Responsabilités
  • Participer au projet de mise à jour du Code de Conduite de CACIB, en contribuant à l’analyse, à la rédaction et à la structuration des contenus
  • Créer et structurer la page intranet dédiée à l’équipe Culture, Conformité et Formations
  • Contribuer à l’élaboration de pistes d’audit fiables permettant d’assurer le suivi de la réalisation des formations obligatoires
  • Participer à la réalisation de contrôles de non‑conformité, en appui aux équipes opérationnelles et au dispositif de contrôle interne
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
  • Développement de compétences
  • Opportunités de carrière internationales
  • Culture reposant sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture
  • Engagement en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap
  • Poste éligible au télétravail après période d’intégration
  • Temps plein
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Auditeur et Contrôleur interne expérimenté

Poste d’Auditeur et Contrôleur interne expérimenté en CDI au sein des bureaux de...
Emplacement
Emplacement
France , Cognac
Salaire
Salaire:
Non fourni
pkf-arsilon.com Logo
PKF Arsilon
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac +4/5 : Master CCA, DSCG, école de commerce
  • Minimum 3 ans en d’audit légal en cabinet
  • Une première expérience réussie en Risk-Assurance en cabinet ou en entreprise dans les fonctions de contrôle interne ou d’audit interne
  • Maîtrise des fondamentaux comptables, fiscaux et juridiques
  • Connaissance du référentiel COSO (une expérience SOX est un plus)
  • Anglais courant (écrit & oral)
  • Sens du challenge et excellent relationnel client
  • Esprit de synthèse, rigueur et qualités rédactionnelles
  • Aisance pour animer des réunions et restituer vos conclusions
  • Pédagogie, capacité d’argumentation et sens du dialogue
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter des missions Risk Assurance (contrôle interne, audit interne) : cadrage, planning, budget, coordination, points d’avancement
  • Réaliser des diagnostics & cartographies : évaluation de la maturité, identification des risques/processus, formalisation des narratifs, matrices risques/contrôles, RACI
  • Concevoir / optimiser les contrôles clés et effectuer les tests de design et tests d’efficacité opérationnelle, analyse des écarts et déficiences
  • Produire des livrables de qualité : constats, recommandations, rapport de criticité, et piloter les plans de remédiation et leur suivi
  • Collaborer avec les experts IT/Risk sur les enjeux SI : ITGC, contrôles applicatifs, articulation contrôles métier / systèmes d’information
  • Encadrer et coacher les juniors/alternants et participer à la capitalisation méthodologique
  • Contribuer aux propositions commerciales : méthodologie, chiffrage, rédaction, participation aux soutenances
  • Participer à des missions d’audit légal et contractuelles
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Possibilité de télétravailler jusqu’à 3 jours/semaine (après 6 mois d’ancienneté)
  • Semaine de 4,5 jours (CDI) du 1er juillet au 31 octobre
  • Programme de récompenses des succès commerciaux
  • Mutuelle familiale
  • Pass restaurant
  • Événements réguliers : petits-déjeuners, afterworks, team building
  • Activités sportives
  • Actions solidaires
  • Temps plein
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Leader Comptabilité CSP Groupe

Chez Kiabi, notre ambition est simple : rendre la mode accessible à tous, partou...
Emplacement
Emplacement
France , Lezennes
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Non fourni
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Kiabi
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Exigences
Exigences
  • Bac +5 en Comptabilité, Finance ou Audit (DSCG, DEC, Master CCA ou école de commerce spécialisée finance/comptabilité ou études équivalentes)
  • Minimum 15 ans d’expérience dans des environnements multi-filiales, avec idéalement un passage en cabinet d’audit ou expertise comptable
  • Expérience en transformation comptable et déploiement d’ERP (SAP, Oracle…)
  • Management d’équipes importantes et pluridisciplinaires dans un contexte de changement
  • Maîtrise des référentiels comptables (PCG, IFRS) et des environnements fiscaux français et européens
  • Pilotage de la performance, contrôle interne, qualité des données et consolidation des comptes multi-filiales
  • Gestion de projet, conduite du changement et reporting consolidé
  • Leadership affirmé, capacité à fédérer et inspirer les équipes
  • Forte capacité d’adaptation et de prise de recul
  • Anglais courant
Responsabilités
Responsabilités
  • Structurer et piloter la fonction comptable
  • Organiser et superviser les activités du CSP (comptabilité générale, auxiliaire, immobilisations, clôtures, etc.)
  • Définir une organisation performante, scalable et adaptée aux besoins des filiales
  • Harmoniser les processus comptables et les contrôles internes
  • Développer une culture de performance et de responsabilisation, en accompagnant les équipes vers plus d’autonomie
  • Être un moteur de transformation managériale et digitale
  • Garantir la fiabilité financière
  • Superviser la production et la qualité des comptes sociaux et consolidés
  • Assurer la conformité réglementaire et normative (PCG, IFRS/IAS)
  • Piloter les clôtures mensuelles et le reporting financier Groupe
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Primes de performance / Intéressement / Participation / Actionnariat d'entreprise
  • Des opportunités de mobilité interne et d’évolutions professionnelles
  • Remise de 25% sur les produits KIABI
  • Temps plein
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