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Auditeur

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APEC

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Emplacement:
France , Vitrolles

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Catégorie:

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

35000.00 - 50000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Vos missions principales : - Réaliser des missions d'audit contractuel et financier pour une clientèle diversifiée - Analyser les comptes et les processus comptables - Identifier les risques et proposer des solutions d'amélioration - Rédiger des rapports clairs et concis - Accompagner les clients dans la mise en oeuvre de vos recommandations

Responsabilités:

  • Réaliser des missions d'audit contractuel et financier pour une clientèle diversifiée
  • Analyser les comptes et les processus comptables
  • Identifier les risques et proposer des solutions d'amélioration
  • Rédiger des rapports clairs et concis
  • Accompagner les clients dans la mise en oeuvre de vos recommandations

Exigences:

  • minimum 1 an d'expérience en cabinet d'audit ou d'expertise comptable
  • Maîtrise des techniques d'audit et de la réglementation comptable
  • Excellent sens de l'analyse et du détail
  • Rigoureux(se) et méthodique
  • Bonnes qualités rédactionnelles
  • Capacité à travailler en autonomie et en équipe
  • Goût pour le contact et le relationnel

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
20 janvier 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail hybride
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Contrôleur Interne

Je recrute pour mon client, Groupe Industriel International, un Contrôleur Inter...
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France , Paris
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Goodman Masson
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac+5 option finance
  • 6 à 8 ans minimum d'expérience professionnelle en tant qu'auditeur externe
  • expérience en contrôle interne ou en audit interne en milieu industriel
  • maîtrise d'un ou plusieurs processus opérationnels ou financiers parmi finance, ventes, stocks, achats, IT, trésorerie et autres fonctions supports
  • anglais couramment
Responsabilités
Responsabilités
  • Management du contrôle interne
  • Garantir la correcte application des standards du contrôle interne groupe
  • Participer à la mise en œuvre du référentiel contrôle interne et du plan de contrôle interne France
  • Contribuer à l’actualisation de la cartographie des risques
  • Être en charge de la formation et de la sensibilisation des parties prenantes aux risques et contrôles
  • Promouvoir, diffuser et/ou renforcer la culture de contrôle interne
  • Apporter un support aux directeurs des lignes de produit, aux directions fonctionnelles et des fonctions supports dans l’évaluation de leur environnement de contrôle
  • Être en relation avec les responsables de processus, contribuer à la documentation des processus/procédures et les activités de contrôles associées
  • Réaliser des reportings à destination du contrôle interne groupe
  • Coordonner et contribuer aux campagnes de tests des contrôles en liaison avec les responsables de processus et les auditeurs externes
  • Temps plein
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Auditeur Cybersécurité

Regulation Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans les domaines de la...
Emplacement
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France , Paris
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REGULATION PARTNERS
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Auditeur Cybersécurité avec des connaissances approfondies en systèmes et réseaux
  • Des compétences rédactionnelles développées sont aussi requises
  • L’auditeur devra apprendre de nouveaux référentiels dans le cadre des différentes réglementations applicables aux clients
Responsabilités
Responsabilités
  • Adapter le référentiel d’audit par rapport au SI client
  • Obtenir les informations nécessaires à la réalisation de l’audit via le référentiel
  • Obtenir les preuves sous un format recevable
  • Rédiger des fiches de synthèse de l’audit
  • Echanger avec les équipes techniques de l’audité
  • Rédaction de PSSI pour des clients externes
  • Assister les équipes Regulation Partners pour les sujets relatifs à la cybersécurité dans leurs missions
  • Temps plein
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Nouveau

Auditeur Interne Senior

Je recrute pour mon client, Groupe Industriel français, un Auditeur Interne Seni...
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France , Paris
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Goodman Masson
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d’une école supérieure de commerce ou d’une école d’ingénieur
  • 3 à 4 ans d’expérience professionnelle minimum au sein d’un cabinet d’audit externe (type Big 4 ou assimilés) et dans un département d’audit interne d’un grand groupe industriel international
  • Expérience en milieu industriel essentielle
  • Très bonne connaissance des problématiques d’audit, de contrôle interne et de gestion des risques
  • Maîtrise des standards et méthodologies d’audit
  • Solides compétences analytiques, de synthèse, capacités organisationnelles et de gestion du temps
  • Connaissance de l’environnement SAP (souhaitée)
  • Parle couramment le français et l’anglais
  • Mobilité géographique avec déplacements à l’international (environ 30%)
Responsabilités
Responsabilités
  • Promouvoir l’Audit Interne comme un partenaire créateur de valeur pour le Groupe
  • Réaliser des missions d’audit interne (8 à 10 missions par an et par auditeur)
  • Évaluer les différents processus de l’entité auditée en identifiant les zones de risques non couverts et préconiser des pistes d’amélioration
  • Vérifier la connaissance, la bonne compréhension et l’application du référentiel de contrôle interne du Groupe
  • Vérifier la fiabilité et la traçabilité des informations produites (comptables, financières, de gestion, extra-financières…)
  • Établir des constats et partager les plans d’action définis par l’entité auditée
  • Suivre la mise en place des plans d’action définis par l’entité auditée
  • Temps plein
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Apprenti(e) – Contrôleur interne

Participer à la coordination du dispositif du Contrôle Interne au sein du groupe...
Emplacement
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France , Roissy Charles de Gaulle
Salaire
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Non fourni
wwws.airfrance.fr Logo
Air France
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Une bonne connaissance de l'environnement financier (Comptabilité, Trésorerie, Contrôle de Gestion, Achats...)
  • Aptitude à appréhender les environnements complexes
  • Discrétion et confidentialité
  • Bon relationnel, communication
  • Ouvert à l'innovation et aux nouvelles technologies
  • Anglais bon niveau parlé/ écrit
  • Attrait pour le domaine aéronautique
  • Maitrise des outils informatiques (Power BI, Excel, Powerpoint...)
  • Force de propositions
Responsabilités
Responsabilités
  • S'assurer de la bonne couverture des risques des principaux processus par les entités (Contrôles transactionnels – TLC, Transaction Level Controls)
  • Participer à l'animation de la campagne annuelle des TLC (lancement, suivi et synthèse)
  • Participer activement à la phase de test d'efficacité conceptuelle (valider les ajouts ou suppressions de contrôle, proposer des simplifications ou améliorations - data analyse…) tout en s'assurant du respect des normes internes et externes du CI
  • Coordonner la phase de test d'efficacité opérationnelle avec les propriétaires de sous processus (SPO), qui en sont responsables, et les CCI
  • S'assurer que les recommandations des auditeurs externes ou internes ont bien été prises en compte (plan de remédiation, mise à jour de la documentation de CI…)
  • Participer au suivi des Contrôles Généraux des Systèmes d'information (ITGC) et à celui des recommandations des auditeurs externes
  • Participer à l'animation de la campagne des Entity Level Control – ELC (lancement, suivi, synthèse et suivi des recommandations)
  • Contribuer à la diffusion ou création de rapports sur l'ensemble des résultats de ces travaux à la Direction et aux responsables des Entités
  • Animer le réseau du Contrôle Interne (CCI des Entités, SPO, Quality Expert) : formation, assistance, développement…
  • S'assurer du bon maintien du niveau de documentation du CI dans les bases documentaires du Groupe AFKL et Groupe AF, du contrôle de ses accès et de son développement comme outil de communication du CI
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Toutes nos offres sont ouvertes aux candidats en situation de handicap, un aménagement peut être mis en place si nécessaire
  • Temps plein
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Nouveau

Auditeur interne assurances IT

Le pôle audit interne assurances est composé actuellement de 12 auditeurs avec d...
Emplacement
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France , Paris
Salaire
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Non fourni
groupebpce.com Logo
BPCE IT Solutions
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé d'un Bac+5 en systèmes d'informations
  • 4 ans d'expérience d'auditeur IT dans un cabinet reconnu ou sur un poste opérationnel d'une direction informatique
  • Connaissances pointues en audit (normes COBIT et ISO 2700x) des fonctionnalités du SI, des contrôles généraux IT (sécurité, gouvernance, projet, production informatique et continuité d'activité)
  • Compréhension des sujets techniques (sécurité des infrastructures/réseaux)
  • Titulaire d'une ou plusieurs certifications (CISA, CISM, CISSP)
  • Capacité de synthèse tant à l'écrit qu'à l'oral
  • Aisance dans l'échange avec des interlocuteurs de tous niveaux
  • Bonnes notions d'anglais
Responsabilités
Responsabilités
  • Conduire des missions d'audit interne sur l'ensemble des entités, holding et prestataires du groupe d'assurances en France et au Luxembourg, ainsi qu'auprès de la CEGC
  • Apprécier le niveau et la maîtrise des risques et leur adéquation aux moyens financiers et techniques des entités via l'analyse des produits et des opérations
  • Évaluer la maîtrise des risques via l'analyse des processus métier et des dispositifs de contrôle internes en place
  • Contrôler la conformité du processus de suivi des risques et des indicateurs de risques avec les réglementations assurances
  • Analyser et évaluer la sécurité et l'optimisation des systèmes d'information
  • Porter une opinion sur l'organisation et la gouvernance de l'entité, ainsi que sur la déclinaison de la stratégie relative aux évolutions de l'environnement SI
  • Émettre des recommandations en accord avec la réglementation, les règles, les normes internes et les bonnes pratiques de place
  • Accompagner la fonction opérationnelle dans la mise en œuvre de ces recommandations
  • Participer à la réalisation des différentes phases de la mission (préparation, analyse, rédaction de rapports, présentation des conclusions)
  • Participer aux chantiers et travaux d'amélioration continue du fonctionnement de la direction de l'Audit interne Assurances
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Opportunités professionnelles au sein de l'ensemble du groupe BPCE
  • Accompagnements sur-mesure (parcours d'upskilling / reskilling, LinkedIn Learning)
  • Modèle managérial favorisant la mise en responsabilité et la prise d'initiatives
  • Temps plein
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Nouveau

Auditeur Senior

Quel sera votre rôle dans la #TeamDeloitte ? Tous nos postes sont ouverts au tél...
Emplacement
Emplacement
France , Nantes
Salaire
Salaire:
Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Titulaire d'un diplôme Bac +5, avec une spécialisation en audit, comptabilité ou finance
  • Au moins deux années d'expérience (hors stages et alternances) en tant qu'Auditeur
  • Maîtrise des normes comptables françaises et/ou IFRS et/ou US GAAP
  • Anglais courant, à l'écrit comme à l'oral
  • Rigueur, organisation, bon sens, curiosité intellectuelle
  • Sens du service et du collectif, esprit d'équipe, adaptabilité
  • Bonne humeur, dynamisme, envie d'être acteur de la fiabilité de l'information financière et économique
Responsabilités
Responsabilités
  • Définition de la stratégie d'audit avec le Manager/Senior Manager de la mission
  • Accompagnement et formation des équipes dans le traitement des problématiques spécifiques et techniques (IT, fiscalité, normes, etc.)
  • Développement de la relation client au quotidien en assurant un service d'excellence
  • Participer à des missions d'audit et d'Advisory Finance dans des secteurs variés (Industrie, Services, Banque, Immobilier, etc.)
  • Missions d'audit légal de sociétés et de groupes de dimension régionale ou nationale
  • Missions référées sur les entités françaises de groupes internationaux et missions spéciales d'acquisitions et/ou de cessions
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Horaires de travail flexibles
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Plan de développement professionnel
  • Manifeste sur la diversité
  • Great Place to Work
  • Temps plein
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Operational Risk Management (ORM) IT & Sécurité

La Direction des Systèmes d’information, « Global IT », recherche un(e) Operatio...
Emplacement
Emplacement
France , Montrouge
Salaire
Salaire:
Non fourni
credit-agricole.com Logo
Crédit Agricole
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Ecole d'ingénieur en informatique
  • Master 2 en informatique spécialité Cybersécurité
  • Auditeur informatique en cabinet ou Auditeur informatique à l’inspection générale
  • 6 - 10 ans d'expérience
  • Candidat expérimenté dans les métiers de management des risques avec à minima une expérience significative en cabinet d'audit ou en banque de financement
  • Culture générale et appétence sécurité informatique et cybersécurité
  • Très bonne connaissance générale des systèmes d'information et de ses processus
  • Connaissance des principes réglementaires généraux régissant le contrôle interne d'une banque (contrôles permanents + périodiques) : évaluation des risques par les cartographies de risques opérationnels, définition et production d'indicateurs de risque ou de performance, définition et réalisation de plans de contrôles
  • Capacité à travailler en transverse
  • Excellente communication écrite et orale
Responsabilités
Responsabilités
  • Surveiller les risques opérationnels des activités opérées par le département informatique et notamment le métier de banque de marchés, alerter le management GIT et les instances de contrôles de la Banque de tout incident majeur et piloter les plans de remédiation pour couvrir les risques identifiés
  • Assurer le suivi des recommandations émises par l'inspection Générale et les Commissaires aux comptes sur un périmètre mondial
  • Participer au dispositif global du contrôle permanent du département informatique (recensement des contrôles et indicateurs opérationnels et exécution du plan de contrôle de niveau 2.2)
  • Réaliser et mettre à jour la cartographie des risques opérationnels des activités de GIT
  • Contribuer à la préparation des comités de contrôle permanent et contrôle interne
  • Être le point d'entrée des départements de contrôle de la banque (Conformité, Risk et Permanent Control, Juridique et Audit Interne) et Ieur relai au sein de GIT pour les sujets transverses
  • Proposer des évolutions sur les outils ou les méthodes de travail en vue d’améliorer la maîtrise des risques opérationnels de la banque
  • Promouvoir au sein de GIT la culture du contrôle permanent
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie
  • Temps plein
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Operational risk management (orm) transverse it & sécurité

En appui direct du responsable du Management des Risques opérationnels Global IT...
Emplacement
Emplacement
France , Montrouge
Salaire
Salaire:
Non fourni
credit-agricole.com Logo
Crédit Agricole
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Ecole d'ingénieur en informatique, Master 2 en informatique spécialité Cybersécurité, Auditeur informatique en cabinet ou Auditeur informatique à l’inspection générale
  • 6 - 10 ans d'expérience
  • Candidat expérimenté dans les métiers de management des risques avec à minima une expérience significative en cabinet d'audit ou en banque de financement
  • Parcours et culture IT
  • Culture générale et appétence sécurité informatique et cybersécurité
  • Expertise approfondie des systèmes d'information et de leurs processus
  • Maîtrise confirmée des principes réglementaires généraux régissant le contrôle interne d'une banque (contrôles permanents + périodiques) : approche par les risques, définition et production d'indicateurs de risque ou de performance, définition et réalisation de plans de contrôles opérationnels et de supervision
  • Capacité à produire des analyses stratégiques et des recommandations pour la direction
  • Expérience dans la coordination d'audits externes et la production de rapports réglementaires
Responsabilités
Responsabilités
  • Cotation de la cartographie des risques (RCSA)
  • Exécution et des résultats du plan de contrôle opérationnel
  • Exécution et des résultats du plan de contrôle de supervision
  • Incidents opérationnels et des pertes opérationnels
  • Plans de remédiation
  • Recommandations de l’Inspection (IGE/IGL)
  • Analyser et commenter les indicateurs de risques consolidés (KRIs)
  • lever les alertes lorsque nécessaires à l’attention du management d’ISR et de TBS, ainsi que des instances de contrôles de la Banque
  • Produire les supports et rapports de synthèse faitiers à l’attention des instances de supervision internes (Supports et compte-rendu Comité de Contrôle Interne ISR (CCI)), ou Groupe (rapports réglementaires de contrôle annuels et semestriels à destination de RPC (RCI/ISCI))
  • Coordonner les travaux des Commissaires aux comptes en collaboration avec les personnes en charge du suivi des travaux pour leurs périmètres respectifs
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • La majorité des postes est éligible au télétravail dans les conditions prévues par notre accord reposant sur le double volontariat (collaborateur & manager) et après une période d’intégration réussie
  • Temps plein
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